老师,财务报表报送(年报),办理期限是2025-5-8,我1月6 问
您好,可以的,这个没事的 答
你好,老师,21年-现在的合同印花税申报是按期还是按 问
按期申报,以前年度没申报的,按年度申报。所属期就是当年是1.1-12.31 答
老师,销售出口商品,确认收入的时候,需要计提销项税 问
你好,出口是免征增值税的,所以不用体现销项税额 答
老师,请问一下,工程项目发生的人工费,工程款,分别入 问
计入工程施工-直接费用-人工费,材料费,机械租赁费,分包款 答
季度财务报表的利润表本期金额是全年累计还是本 问
您好,季度的本期金额是本季度的(比如第四季度就是10-12月的) 答
公司买车,对方开的普通,请问老师一,税能不能抵,二,抵税联入帐吗
答: 你好,公司买车,对方开的普通,进项税额是不可以抵扣的 需要用发票联入账的
公司花4万买了一辆车,要怎么入帐?税能抵扣嘛?
答: 你好,借 固定资产 应交税费 ( 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目除外)贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,那个留抵税是怎么入帐的,还有到下个月抵了以后,再怎么入帐
答: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税进项 转出未交增值税在借方有余额表示留底。 以后抵扣了借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 应交税费应交增值税进项 转出未交增值税。如果在借方有余额,不需要处理,如果有贷方余额,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。
... 追问
2020-03-19 17:30
邹老师 解答
2020-03-19 17:31
... 追问
2020-03-19 17:31
邹老师 解答
2020-03-19 17:32