老师您好,(比如出差期间员工自己的餐费,应与出差补贴的形式发放,作为管理费用-差旅费入账,报销凭证为自制的差旅报销单)这句话怎么理解呢?
benben
于2016-05-08 18:05 发布 890次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-08 19:15
好的,老师,那出差时的餐费也不要发票吗
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差旅费报销单会记载车票,食宿,出差补贴项目
2016-05-08 19:08:23

你好,可以一起报销的,计入管理费用-差旅费。
2019-08-08 09:46:35

你好,个人建议是填写差旅费报销单 ,然后计入开办费科目核算
2020-06-23 09:40:06

您好!销售部门的差旅费应该计入销售费用-差旅费。
2021-03-01 09:59:02

你好,直接借管理费用---差旅费
2018-09-12 15:18:15
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benben 追问
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