送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-20 10:11

借预收账款贷主营业务收入,应交税费

李江南 追问

2020-03-20 10:14

那请问老师,我们是差额征税,这个应交税费应该怎样填

郭老师 解答

2020-03-20 10:20

借主营业务成本应交税费贷银行存款。
借贷两个抵消了

李江南 追问

2020-03-20 10:22

采用简易计税发票不是不能抵扣吗

郭老师 解答

2020-03-20 10:28

你好
具体的什么业务的

李江南 追问

2020-03-20 10:39

我们购买水费取得的发票是普票,收到的水费在预收账款里面,水费是简易计税差额征税,月末我们要确认收入,会计分录要怎样做

郭老师 解答

2020-03-20 10:42

和上面一样,还是可以差额抵扣

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相关问题讨论
借预收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-03-20 10:11:16
一般都会设预收账款科目,设的话就可以放预收账款
2018-10-12 16:03:04
按每个月的金额确认收入,每个月确认增值税销项税额,如果是一次性开票,就是开票当月确认收入,当月结转成本
2018-04-16 13:30:48
学员你好,按照收款的80%确认收入是税务局的要求吗?假如是按照80%来确认收入,收到100万确认收入80万。增值税销项=800000/1.06*0.06=45283.02元。
2018-01-30 16:33:03
建议都确认到8月份。 否则存在滞后申报税款的风险
2019-09-05 12:43:38
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