老师,我们有家供应商有折扣,但是折扣不开在票里,先按照进货金额开票付款,然后让我们开折扣发票给他们,他们再把折扣的钱打给我们,请问这个折扣的发票怎么开,内容是
灿若星辰
于2020-03-20 13:40 发布 1493次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-20 13:44
同学,你好,这样就不太符合商业折扣的说法了,最好是让供应商直接开票体现折扣,你们开不了这发票,除非另外签个服务协议来开了
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同学,你好,这样就不太符合商业折扣的说法了,最好是让供应商直接开票体现折扣,你们开不了这发票,除非另外签个服务协议来开了
2020-03-20 13:44:03
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这个最好再让对方开差额发票过来吧
2018-06-19 11:15:48
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你好,供应商需要在发票上写明原价和折扣的金额,也就是最终的实际金额是9000
2020-03-30 16:02:40
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你好,这个具体是什么折扣?是现金折扣,还是商业折扣?
如果是1%的折扣,那金额1万,付款应当是9900,而不是9000才是的
2020-03-30 15:59:37
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您好,最好是让对方给你开红色发票,否则你们要记入营业外收入。
2019-11-01 13:44:59
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