送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-20 14:51

你好     下个月还给员工    你们上月分录怎么做的

笑点低的钢铁侠 追问

2020-03-20 14:58

把上月的计提发放冲红重新计提把扣错的部分也加入了应付职工薪酬,发放时把扣错的放入了其他应付款

笑点低的钢铁侠 追问

2020-03-20 15:00

然后再补到这个月工资里一起发,把应付职工薪酬计入其他应付的部分冲销

meizi老师 解答

2020-03-20 15:00

你好   那你下个月发放工资一起  就做借 应付职工薪酬   其他应付款贷银行存款  这样就行了。

笑点低的钢铁侠 追问

2020-03-20 15:04

借应付职工薪酬 贷其他应付 
发放时 借应付职工薪酬 贷 其他应付 其他应收 银存

meizi老师 解答

2020-03-20 15:13

你好   你正常发放是上月做的 借应付职工薪酬  贷银行存款 应交税费-应交个人所得税     那么现在缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款      多缴纳的个税在贷方放着 。    你下个月就放着抵减下月的个税就行了。 不需要去调整分录 。这样好些 。你看你员工同意不

笑点低的钢铁侠 追问

2020-03-20 16:46

好的,谢谢

meizi老师 解答

2020-03-20 16:49

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好,先抄税,然后报税,最好清卡。
2019-04-10 14:32:23
您好 个人所得税员工自己承担 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个人所得税 贷银行存款 申报后缴纳 借 应交税费-个人所得税 贷 银行存款
2022-03-20 18:29:02
你好! 精确到0.01
2019-01-07 15:01:54
你好,这个是工资的吗?
2023-03-31 10:58:54
您好,那就不需要交,也不需要做账务处理
2019-04-30 19:16:10
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