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不忘初心
于2020-03-20 15:25 发布 2035次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-03-20 15:45
你是用友什么软件
不忘初心 追问
2020-03-20 15:51
T3财务通普及版10.8
朴老师 解答
2020-03-20 15:55
您可以登录2019年度,然后将总账反结账,反记账,取消审核去修改凭证,然后正常的进行审核记账和月末结账的操作,如果您要将19年度的数据同步到2020年度,需要您2020年度没有进行记账结账的操作,在系统管理中用账套主管登录2020年度,在年度账下结转上年数据,进行总账结账,请您在进行以上操作前做好账套备份。
2020-03-20 16:09
今年的先反结再到2019年去反结?
2020-03-20 16:13
是的,就是这样操作
2020-03-20 19:16
老师 财务报表会把预收款的借方算在应收款上 怎设置不让它这样?
2020-03-20 19:18
这个软件一般就是这样的,那你要更改公式了
2020-03-20 19:21
不会改呀
2020-03-20 19:53
T3的你等会儿,我看下哦
2020-03-20 20:04
需要自己调一下公式,将公式里面的借字去掉,预收的科目公式删掉。你要是不会操作就找下用友的客服
2020-03-20 20:31
在哪调公式?本地客户已过期不给说 麻烦您了
2020-03-20 21:34
就是报表那里,我现在手机也没法给你截图
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.98 解题: 441907 个
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