# 提问 #用友T3财务报表怎么调不让预收款借方合并到应收款?谢谢 求操作步骤 不要让我找售后 我需自己操作 求步骤
不忘初心
于2020-03-20 22:18 发布 1290次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2020-03-21 07:26
1.打开财务报表模版,在格式状态下,找到应收账款科目,双击公式单元,清空内容2.函数向导-函数分类选中“用友账务函数”,函数名选择“期末”-下一步-参照-科目选择“应收账款”,方向选择“默认”-确定-确定3.保存模版后重新录入关键字取数即可
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1.打开财务报表模版,在格式状态下,找到应收账款科目,双击公式单元,清空内容2.函数向导-函数分类选中“用友账务函数”,函数名选择“期末”-下一步-参照-科目选择“应收账款”,方向选择“默认”-确定-确定3.保存模版后重新录入关键字取数即可
2020-03-21 07:26:16
你好 这个是提前设置了的。 你如果想设置 就要找软件售后帮你调整的。 。一般软件都有重分类的;比如,应收账款某一明细科目期末出现贷方余额,这时应将它重分类到预收账款当中。同理,应付账款某一明细科目期末出现借方余额,这时应将它重分类到预付账款当中。
2020-03-20 20:47:55
你好!修改资产负债表边的取值公式,最好时找你们软件售后操作
2020-03-21 07:07:55
你好,
需要进行财务报表取数公式重新设置。这需要软件公司帮你才可以的
2020-03-20 20:42:30
https://blog.csdn.net/weixin_39680154/article/details/111804822
看看这里对你有帮助
2022-05-23 20:26:59
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