送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-21 09:46

你好,这个 是属于视同销售,分录是
借:应付职工薪酬—非货币性福利 
    贷:主营业务收入 
      应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 
    贷:库存商品
  借:生产成本 
    管理费用
    销售费用等 
    贷:应付职工薪酬—非货币性福利

何赫蒂 追问

2020-03-21 09:51

会计分录有分先后顺序吗?第三个会计分录可以做为第一个会计分录吗?

邹老师 解答

2020-03-21 09:54

你好,可以把第三个分放在第一个(计提)
一般顺序是先计提,然后支付,然后 结转成本

何赫蒂 追问

2020-03-21 09:58

那视同销售的商品,需要开增值税发票吗?

邹老师 解答

2020-03-21 09:58

你好,这种情况(自产产品用于职工福利)视同销售是不需要开具发票的

何赫蒂 追问

2020-03-21 10:01

捐赠送给其它单位的,才要开增值税发票,是吗

邹老师 解答

2020-03-21 10:02

你好,捐赠送给其他单位的,是需要给对方开具发票的

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采购库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 销售库存商品 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-26 08:41:25
你好同学,这个凭证倒是没有问题的,但是计提和交纳不应该是在一个月里,比如说第二个季度吧,我们是六月份计提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
您好,根据您的题目,借应收账款100000*0.98贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本75000贷库存商品75000。借银行存款96000财务费用2000贷应收账款98000
2022-12-30 09:45:28
你好 销售 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 第10天付款 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 第30天付款 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 在60天时付款时 借:银行存款,贷:应收账款
2023-04-06 10:46:28
你好。借应收账款。4万×90%。 贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 商业折扣都是按折扣后的金额来计算。
2023-11-09 14:33:20
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