- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-03-21 14:21
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支
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需要填写纳税调整明细表扣除类“其他”项目,做纳税调增。
企业所得税汇算清缴,是只调表不调账。
2020-05-21 13:03:20
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同学您好,只做调增不做调减就一般不会退税了
2022-04-14 16:27:12
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你好,常见的有福利费,工会经费,职工教育经费,业务招待费,广告费等
2018-12-19 10:37:08
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你好,与所得税汇算清缴没有关系,按之前的财务上面的 报表数据填写的
2018-05-09 17:17:18
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我把资产减值损失调增了,但是做了分录借:递延所得税资产 贷:所得税费用
2019-04-22 11:30:34
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