送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-21 14:21

你好 可以做账的  都签字 根据发放的情况 做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 。  需要走应付职工薪酬过渡

梓爍 追问

2020-03-21 14:21

没有发票

meizi老师 解答

2020-03-21 14:22

你好  你们购买的时候没有发票给你们吗   要有发票  ;你们内部发放可以用自制的发放明细表做发放分录 。但是购买的支付需要发票来做账

梓爍 追问

2020-03-21 14:22

为什么要走应付职工薪酬 过渡呢??当天就每个女同志发了100元现金

meizi老师 解答

2020-03-21 14:23

你好 是现金的话 不需要发票  你就用现金福利发放明细表做。 根据准则要求 为员工支付的支出需要走应付职工薪酬过渡的

梓爍 追问

2020-03-21 14:25

老师,那我到底应该怎么做分录?

meizi老师 解答

2020-03-21 14:27

借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷库存现金     你不是说用现金发放  贷方做库存现金就行 。

梓爍 追问

2020-03-21 14:27

为什么必须用应付职工薪酬做过渡呢??

meizi老师 解答

2020-03-21 14:28

你好 看上面回复  根据会计准则要求 为员工支付的支出需要走应付职工薪酬过渡的

梓爍 追问

2020-03-21 14:28

直接 借管理费用 福利费,贷 银行存款 不行吗?

meizi老师 解答

2020-03-21 14:31

你好 财务做账需要按会计准则的规定来做 。如果都想怎么做怎么做 。那没必要制定会计准则了 。是吧! 按规定来做分录

梓爍 追问

2020-03-21 14:38

好的,感谢老师,我已经改了分录

梓爍 追问

2020-03-21 14:49

老师,如果是购买的支付没有发票来做账,是不是就不能列支费用了??

梓爍 追问

2020-03-21 14:49

为什么呢??

meizi老师 解答

2020-03-21 15:42

你好   你做费用可以 因为是你实际发生的 。只是在汇算企业所得税的时候  因为没有合理发票 是无法税前扣除 。  现在你是现金发放节假日福利 是可以不需要发票的。 如果你是去比如买月饼来发放 这个就需要发票来入账的 。看情况

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是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
2019-06-01 09:52:22
您好,给员工买的意外险是借:管理费用-福利费,贷:银行存款
2019-08-10 13:50:24
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