- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-21 16:12
你好,这样做调整分录
借;应收账款——之前挂错的明细,贷;应收账款——应当计入的正确明细公司名称
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你好,这样做调整分录
借;应收账款——之前挂错的明细,贷;应收账款——应当计入的正确明细公司名称
2020-03-21 16:12:20
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您好
用现在收到款时的汇率
2023-01-10 21:23:50
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你好,同学。
你是冲以前年度损益调整,你是冲减收入。
2020-03-25 11:26:46
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接着做就是了,如果应付账款明细里面有负数的就调到应收账款里面
2017-05-19 09:06:16
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你好
前面没有记账,没有计算损益,当然不平啦
差异列入 其他应收款或其他应付款-待查
2020-03-28 08:40:56
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