送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-21 16:36

这个不跨年可以这么做

随风 追问

2020-03-21 16:43

如果遇到跨年,对方开出的12月份发票,我方1月份才收到的呢?要怎么记账?

maize老师 解答

2020-03-21 16:48

跨年 要是费用,借以前年度损益调整 进项税额 贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好!这个不要认证了。金额这么大,容易被查的
2019-07-16 15:38:28
你好,用抵扣联认证入账,复印件留存备查就是了
2019-07-16 10:37:27
内帐只需要做支付的税金 外帐根据发票进行账务处理
2016-02-22 16:59:50
这个不跨年可以这么做
2020-03-21 16:36:44
抵扣联单独装订成册就行了
2021-08-02 16:07:25
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