18年3月做了这个分录,借:应付职工薪酬-工资7523,借:其他应收款-职工个人社保1494,贷:现金9017,当时做错了也不知道,今年2月发现了,应该是应付职工薪酬-工资是9017,现在调整冲红行吗?
泮婉琴
于2020-03-21 21:37 发布 729次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-03-21 21:38
你好!
可以的
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28

你好,用备用金买的福利费范围内的用品
2022-05-12 22:28:21

你好,是你其他应收款有借方余额吗?你发放工资时代扣代缴个人社保是通过这个科目吗
2022-03-15 15:23:39

你好,其他应收款
2020-05-27 11:06:25
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