送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-03-21 23:21

你好,1、购买时:

  借:管理费用

  贷:银行存款等

  2、按规定抵减的增值税应纳税额:

  借:应交税费-应交增值税

  贷:管理费用

泮婉琴 追问

2020-03-22 20:03

请问老师:金税盘是增值税专票,金额是188.68,税额是11.32,合计是200,购买和全额抵税会计分录怎么做

王瑞老师 解答

2020-03-22 20:19

可以按200全额抵扣,分录直接写200

泮婉琴 追问

2020-03-22 20:23

借:应交税费-应交增值税200,贷:管理费用200,是这样吗

上传图片  
相关问题讨论
管理费用,软件做账的记到借方负数,借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2018-11-01 17:25:18
您好,应当计入营业外收入,不计入红字管理费用
2021-04-06 15:10:12
管理费用 。
2018-06-07 09:51:53
其实都是可以的,一般都是冲减管理费用
2019-04-01 15:09:27
你好,1、购买时:   借:管理费用   贷:银行存款等   2、按规定抵减的增值税应纳税额:   借:应交税费-应交增值税   贷:管理费用
2020-03-21 23:21:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...