老师,为购进材料支付的运费,取得运输公司开具的增值税专用发票注明价款200万,这样的怎么算进项税 那如果是销售时 同时取得运输公司运输装卸费收入350万呢? 如何区分是含税和不含税?
木棉花开了
于2020-03-22 09:16 发布 2866次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-22 09:42
你好,进项税额是增值税专用发票注明的税额,是价款*增值税税率
那如果是销售时 同时取得运输公司运输装卸费收入350万呢?——如果是在销售同时提供运输取得运输装卸费收入,属于价外费用,是视为含税价
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您好,这账可以视同销售处理,取得的进项可以抵扣。
2017-01-04 21:47:53
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你好,如果已经出货了呢,那就暂估成本
2019-07-08 11:23:03
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你好,进项税额是增值税专用发票注明的税额,是价款*增值税税率
那如果是销售时 同时取得运输公司运输装卸费收入350万呢?——如果是在销售同时提供运输取得运输装卸费收入,属于价外费用,是视为含税价
2020-03-22 09:42:27
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您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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您好
普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
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