送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-23 09:41

别的没有就填写未分配利润下面

小熊饼干 追问

2020-03-23 09:44

以前会计报税一直报的亏损,没有利润。

小熊饼干 追问

2020-03-23 09:46

其他应付-老板,可以吗

maize老师 解答

2020-03-23 09:49

但是需要看你们实际,实际老板垫付,那可以挂这个下面,

小熊饼干 追问

2020-03-23 09:52

实际老板说钱都是他自己的。但是以前也没有账呀。现在从头建账,也只能这么记了。
请问会计这样重新建账有什么风险吗

maize老师 解答

2020-03-23 09:56

那就做其他应付款就可以,外账是需要接着之前做才可以,需要保持数据延续性

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相关问题讨论
别的没有就填写未分配利润下面
2020-03-23 09:41:48
你8月正确分录,应该是借:应付账款 贷:银行存款 现在调整是,借:应付账款 贷: 固定资产 然后冲减计提折旧的分录
2019-01-03 10:11:05
你好,固定资产折旧与银行存款是没有关系的
2019-08-24 09:58:51
你好 折旧是 借成本费用 贷累计折旧 
2021-10-18 09:47:52
借;相关科目 贷;累计折旧
2017-01-03 17:09:24
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