- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-23 09:29
你好,记办公费明细乎
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你好,记办公费明细乎
2020-03-23 09:29:14
你好
借:固定资产 240000%2B1000
增值税 3
贷:应付账款
2022-05-15 15:55:04
学员您好,是的,对的
2022-09-14 18:59:48
可以计入固定资产成本或期间费用核算
2016-01-04 20:40:53
你好,借预付账款18000 贷银行存款18000
借固定资产23500 应交税费23000*0.17 贷预付账款18000 银行存款(差额)
2022-03-30 13:47:14
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玲老师 解答
2020-03-23 09:29