老师您好,我们公司采购对方货物实际产生832000,但我们这边实际预付了50万,剩余部分还不知道什么时候付款,对方已经把发票开出来了,我本月可以先把发票认证吗?具体分录应该怎么写?
Lili
于2020-03-23 11:39 发布 719次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-23 11:43
可以的 借库存商品 进项税额 贷应付账款 ,832000 借应付账款,50万 贷银行,没有付款挂着就可以
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可以的 借库存商品 进项税额 贷应付账款 ,832000 借应付账款,50万 贷银行,没有付款挂着就可以
2020-03-23 11:43:52

您好,1月份,借预付账款贷银行存款,2月份借库存商品 应交税费-待认证进项税额贷预付账款,4月份,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应交税费-待认证进项税额,出口确认收入,借应收账款贷主营业务收入,结转成本,借主营业务成本贷库存商品
2020-04-27 20:38:25

借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额
2023-12-26 10:59:52

不涉及分录
2015-11-15 19:53:40

你好,下个月付款没有关系的
2017-05-23 15:11:51
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