- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-23 12:14
你好 分情况来看 。如果是先付款没发票的话 挂应收账款。 如果已经发生了 研究阶段的计入研发支出-费用化 月末转管理费用 如果是计入了开发阶段 不符合资本化的走研发支出-费用化 符合的走研发支出-资本化 符合收入的在转成本。
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你好 分情况来看 。如果是先付款没发票的话 挂应收账款。 如果已经发生了 研究阶段的计入研发支出-费用化 月末转管理费用 如果是计入了开发阶段 不符合资本化的走研发支出-费用化 符合的走研发支出-资本化 符合收入的在转成本。
2020-03-23 12:14:38
你好!借主营业务收入-暂估 贷应付账款等
2018-05-11 10:55:00
你好 还没取得收入的话 先不做收入的; 等你确定收入的时候才做成本 。你可以按进度来
2020-03-23 10:25:37
您好,符合收入确认条件的可以确认,即使没有开票,也应该确认
2019-03-24 20:06:29
需要的,借:银行存款贷:递延收益;借:递延收益贷:主营业务收入
2018-05-29 11:46:07
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