送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-03-23 14:07

你好!原分录红字冲回,按发票金额做正确的

wenwen 追问

2020-03-23 14:10

老师,已经跨年了,不影响吧?

耿老师 解答

2020-03-23 14:25

你好!项目完工了吗?

wenwen 追问

2020-03-23 14:28

已经完工了,不过我一直没转固定资产

耿老师 解答

2020-03-23 14:40

你好!调整在建工程就可以

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相关问题讨论
你好!原分录红字冲回,按发票金额做正确的
2020-03-23 14:07:38
你好,平时业务,借在建工程,贷原材料,应付职工薪酬--工资,银行存款
2021-03-31 17:15:36
你好!那就按发票金额结转固定资产,没有发票存在查账风险
2015-11-25 09:50:12
如果报废了,借:营业外支出贷:在建工程
2018-07-20 10:18:00
这里这个分是错了呀?不该让金额就只有50万,加上三万四千九。
2020-02-10 22:44:28
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