送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-23 15:47

可以把之前的折旧补计提

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相关问题讨论
你好!走预付账款是不能做固定资产折旧。你可以先按付款额确定固定资产并在使用的下一个月计提折旧,等发票来了放进去凭证里就可以。但是发票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05
可以把之前的折旧补计提
2020-03-23 15:47:25
您好,借:固定资产 贷:应付账款-暂估
2021-01-25 14:23:25
我提问:真账实操中(金马商贸营业期里的) 科目余额表: 资产负责表里: 预付账款:-86051 预付账款4404 应付账款:45900 应付账款:136355 固定资产:922667.47 固定资产:917166.29 累计折旧:5501.18 为什么这些科目的数是不一至的呢?资产负责表不是根据科目余额表去做的吗?
2017-03-13 14:41:39
您好 1:整理账目 2:重新入账
2021-08-08 21:12:39
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