公司分期两年购买了一辆装载机,之前一直记预付账款,刚还完余款,那边开了发票,现在从预付账款转入固定资产,可是已经用了两年了,这两年折旧没提,后面折旧该怎么提?
面朝大海,春暖花开
于2020-03-23 15:44 发布 722次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好!走预付账款是不能做固定资产折旧。你可以先按付款额确定固定资产并在使用的下一个月计提折旧,等发票来了放进去凭证里就可以。但是发票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05
可以把之前的折旧补计提
2020-03-23 15:47:25
您好,借:固定资产
贷:应付账款-暂估
2021-01-25 14:23:25
我提问:真账实操中(金马商贸营业期里的)
科目余额表: 资产负责表里:
预付账款:-86051 预付账款4404
应付账款:45900 应付账款:136355
固定资产:922667.47 固定资产:917166.29
累计折旧:5501.18
为什么这些科目的数是不一至的呢?资产负责表不是根据科目余额表去做的吗?
2017-03-13 14:41:39
您好
1:整理账目
2:重新入账
2021-08-08 21:12:39
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