用友反记账什么意思啊,如何操作?
北葵
于2020-03-23 17:44 发布 1128次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-23 17:45
https://www.ufidawhy.com/jcufida/1444.html
反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
相关问题讨论

https://www.ufidawhy.com/jcufida/1444.html
反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
2020-03-23 17:45:28

您好,可以如下操作:
1、总账--期末--对账,在弹出的对话框中按Ctrl+H,会提示恢复记账前状态功能已被激活
2、总账--凭证--恢复记账前状态--输入密码--此时有两个选项,随便选哪一个都是一样
3、换复核人员进去,点审核凭证--确定--确定--审核--成批取消审核,也可逐笔取消审核
2016-12-14 11:06:53

以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码
打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;
反记账 1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】; 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】
在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择 “××××年××月初状态”。
选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下: 1、以审核人的身份登陆到用友U8
依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】
2017-06-06 16:33:36

您好,用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击!
如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功!
在结账窗口,同时按下CTRL%2BSHIFT%2BF6三键!弹出输入密码口令对话框!
输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
继续分享,反记账的操作!在U8界面选择“实施导航”!
单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!
在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮!
点击“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框!
在“恢复记账前状态”窗口中,“恢复方式”下选择“恢复2018年08月初状态”后!点击“确定”!
弹出“输入口令”窗口!输入口令后!点击“确定”!
弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”!这样可以对2018年8月份凭证取消审核后,进行修改!
2020-07-04 14:55:58

您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息