费用怎么做帐,并进行分摊
K14614456398914
于2020-03-23 20:42 发布 1100次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-23 20:42
您好
请问什么费用需要分摊 收到发票了么
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你好,没有预提费用,意思就是不做预提费用
2020-05-09 07:56:34
你这反回来的款项,你是直接计入其他应付款处理,下一期交纳 的时候用这个款项去交纳就可以了
2020-04-06 18:51:18
你好!计入管理费用-福利费就可以了。
2017-12-07 15:03:57
你好,请问这个花费了多少钱
2019-06-03 09:11:40
借;管理费用 贷;银行存款等科目
2017-04-08 09:39:31
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