送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-23 23:12

您好,计提的时候:
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
实际发生支付时
借:应付职工薪酬  贷:银行存款等

Rachel 追问

2020-03-23 23:40

哦,原来我记反了。

萦萦老师 解答

2020-03-23 23:41

同学您好,希望我的答复对您有帮助,祝您学习愉快,晚安,早点休息!

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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