- 送心意
萦萦老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-23 23:12
您好,计提的时候:
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
实际发生支付时
借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
相关问题讨论
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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Rachel 追问
2020-03-23 23:40
萦萦老师 解答
2020-03-23 23:41