送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-24 14:19

借固定资产 贷其他应付款

幸胡 追问

2020-03-24 14:21

发票开过来以后呢?

maize老师 解答

2020-03-24 14:30

有差额吗,没有直接贴后面,有就借固定资产 负数,贷其他应付款负数,之后按发票做

幸胡 追问

2020-03-24 14:31

好的

maize老师 解答

2020-03-24 14:36

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
是以后开票过来,还是不会开发票
2020-05-03 16:48:00
借固定资产 贷其他应付款
2020-03-24 14:19:42
你好,如果规格,型号,价钱都一样,可以合并入账的
2016-10-19 21:03:32
你要计算带票多付多少钱, 然后可以抵扣的进项是多少
2020-03-17 16:28:32
你好,借;固定资产,贷;银行存款等科目 汇算清缴的时候,对无票计提的折旧做纳税调增处理
2020-07-11 15:49:22
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