老师,我是小规模企业~租赁公司~我们公司1-3月有几份合同~合同金额是28万4320.00元~我们根据合同的80%开了发票~最终开发票金额是23万54566.00元~现在我们的销售额季度不超30万所以不交增值税对吧~但是印花税是不是应该交? 那印花税应该怎么计算? 按照合同金额计算还是开票金额计算? 税率是多少?是否减半? 麻烦老师给一下详细步骤~以及最终交税金额~
千与千寻
于2020-03-24 15:03 发布 483次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-24 15:05
是的
不含税收入千分之一/2
开发票的
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你好,同学。
1.增值税可以享受免税。
2.印花税正常交纳。万你合同金额的 千分之1
3.合同金额 计算
4.千分之1,不减半。
2020-03-24 15:23:18
是的
不含税收入千分之一/2
开发票的
2020-03-24 15:05:59
您好!算在里面的。
2016-12-08 14:57:16
是的,开具专用发票需要缴纳增值税。
2019-10-05 11:50:12
您好,增值税这样的,110000/1.01*0.01
2023-11-08 09:26:08
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