送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-24 16:18

您好
借:应收票据 100000
借:财务费用-利息收入  98700-100000=-1300
贷:银行存款 98700

you are so cute 追问

2020-03-24 16:24

老师,能不能给我讲讲这1300的差额为何做到财务费用利息收入,月末结账是不是有影响

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:27

因为您收到的是100000的金额 少支付了1300 
承兑贴现一般有利息 这个相当于您把款项先支付给对方了 收取了对方的利息

you are so cute 追问

2020-03-24 16:29

借:应收票据100000
财务费用-汇兑损益-1300
贷:银行存款98700
这样做合理不

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:31

汇兑损益是针对外币的 您这不是啊

you are so cute 追问

2020-03-24 16:36

那老师这1300元的差额不是利息收入啊,他本身是手续费,可是手续费做负数,是不是会影响月末结账金额

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:45

承兑没有到期 您提前给了对方前 就相当于贴现 相当于对方支付给您的利息费用  
请问影响哪个月末结转金额?

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相关问题讨论
你好,如果发票日期是2021的,计入财务费用的
2021-05-26 11:56:24
您好 借:应收票据 100000 借:财务费用-利息收入 98700-100000=-1300 贷:银行存款 98700
2020-03-24 16:18:05
您好!您可以直接不做。只做手续费的分录,计入借:财务费用 贷:银行存款
2016-10-29 15:16:08
没有具体的文件支撑,让对方承担手续费,可以公司间协商解决
2018-08-31 22:08:56
借:银行存款 贷:营业外收入——政府补助
2018-08-31 14:18:53
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