老师,请问应纳税所得额是10000,小型微力企业。有可弥补以前年度亏损能可以全弥补掉,请问减免的的那张表是不是为0?不会再算减按25%,按20%计算了对吗?
╭⊙ǒ⊙╮
于2020-03-24 19:56 发布 1123次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-24 19:57
您好
可以弥补前面年度亏损 如果弥补亏损后没有利润的话 不需要缴纳企业所得税了 也不需要计算了
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您好
可以弥补前面年度亏损 如果弥补亏损后没有利润的话 不需要缴纳企业所得税了 也不需要计算了
2020-03-24 19:57:43
你好,是的。
2020-03-24 19:20:42
借所得税费用
贷应交税费,企业所得税
借应交税费企业所得税
贷银行存款
上面的两个分录都是金额5万。
2022-03-01 09:29:33
你好,应纳税所得额是0,那减免所得税应当是0,而不是6696.71啊
2020-05-16 11:25:27
检查A107040减免所得税优惠明细表及其附表,是否填报有误
2020-05-16 11:25:03
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