送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-03-25 08:21

你好!应该是计入财务费用借方红字,如果已经跨年通过以前年度损益调整科目

l̶o̶v̶ღ 追问

2020-03-25 09:02

老师,分录怎么写呢?

l̶o̶v̶ღ 追问

2020-03-25 09:24

借  财务费用   2346.54
贷  其他应收款2346.54

耿老师 解答

2020-03-25 09:30

你好!借 银行存款蓝字  借 财务费用红字

l̶o̶v̶ღ 追问

2020-03-25 09:31

借 银行存款  2346.54(蓝字)
借 财务费用 2346.54 (红字)
贷 其他应收款2346.54

耿老师 解答

2020-03-25 09:56

你好!与其他应收款什么关系?钱没有到帐吗?

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相关问题讨论
你好!应该是计入财务费用借方红字,如果已经跨年通过以前年度损益调整科目
2020-03-25 08:21:12
你好 企业间的无息借款按贷款服务交增值税
2019-08-21 13:49:53
同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的话 应该是借 银行存款 贷 其他应收款
2020-05-11 15:06:06
你好!是的。你只能这样挂着了。
2018-06-08 11:07:19
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