送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-25 13:33

借:其他费用  6000
     其他应收款1000
贷:银行存款7000

借:应付职工薪酬9000
    贷:其他应收款1000
   银行存款8000

唠叨的小蝴蝶 追问

2020-03-25 19:20

老师,可不可以计入其他应付款

宇飞老师 解答

2020-03-25 19:29

可以,如果是先从工资扣下来再缴纳其实就是用其他应付款。

宇飞老师 解答

2020-03-25 19:30

看哪个先,先垫付的话就用其他应收

上传图片  
相关问题讨论
借:其他费用 6000 其他应收款1000 贷:银行存款7000 借:应付职工薪酬9000 贷:其他应收款1000 银行存款8000
2020-03-25 13:33:35
你好 三月份的工资计提了吗?
2020-03-26 18:36:03
您好同学 总账上和企业的账一样直接登记 固定资产就好了,
2019-09-29 09:32:38
你好! 对的。
2019-03-11 11:52:44
你好,借 预付账款/其他应收款 贷 银行存款
2020-07-14 10:59:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...