- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-25 15:28
你好,收到发票了吗
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你好,收到发票了吗
2020-03-25 15:28:17

你好!借银行存款 贷预收账款
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
然后借主营业务成本 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷现金等
2018-06-06 15:08:04

差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32

借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资
借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-08-07 16:06:35

借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2018-11-08 09:53:25
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