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兲〃
于2020-03-25 16:15 发布 2479次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-25 16:17
需要有真实发生白条才可以,借主营业务成本 贷应付账款,回来发票,有差额就做借主营业务成本负数 贷应付账款 负数,之后按发票做借主营业务成本 贷应付账款
兲〃 追问
2020-03-25 16:25
请问我就是后期会有发票过来,发票金额和暂估一样,到时候是做借应付账款贷银行存款吗,这张发票就附在这笔分录后面吗?
maize老师 解答
2020-03-25 16:29
是的,这个是可以的,这个
2020-03-25 16:30
那摘要怎么写啊
2020-03-25 16:31
发生xx成本就可以,这个
2020-03-25 16:32
暂估成本的分录就写这个吗
2020-03-25 16:33
比如对方开过来的是咨询费,我们是企业管理咨询公司
2020-03-25 16:34
这个不要写暂估,这个,最好是不要写,规定是按实际发生做,六、关于企业提供有效凭证时间问题 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2020-03-25 16:35
哦哦,我们后期会有发票过来的
2020-03-25 16:42
我建议可以自己做一个表,说那些发票没有到,不要写暂估了
2020-03-25 16:49
那就是按实际的进行账务处理,因为我做的是三月份的账,后面的发票的开票日期不是三月份的,这个有影响吗
2020-03-25 16:55
这个是可以,六、关于企业提供有效凭证时间问题 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2020-03-25 16:57
行的吧,谢谢老师了
2020-03-25 17:01
是的,是可以的,这个是可以
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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