我们是销售方,去年给购买方开的发票内容说是错了。今年让开销项负数,我们留记账联做账,销项负数另外两联是寄的购买方吗?还是我们留着? 2张已抵扣2张对方未抵扣
小菲
于2020-03-26 10:42 发布 568次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-26 10:42
您好
没有抵扣的退给您 抵扣过的不退回
相关问题讨论

您好
没有抵扣的退给您 抵扣过的不退回
2020-03-26 10:42:44

请问发票是你们公司发生的费用吗?
2018-07-04 16:21:58

您好,是以后都不做账了吗
2020-01-11 17:17:44

你好 你问下购买方那边是否有认证发票 。 如果认证了就不退你们的 到时开了红字发票需要把对应的栏次 和正确发票联次给客户红冲账务的
2020-03-26 10:35:01

你好,这个是可以抵扣的
借;主营业务成本 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-09-30 16:14:54
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