老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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这道题目是不是有误,固定资产的进项税不是可以一次性抵扣了吗?
答: 你好,能提供一下具体的题目图片?
你好老师,请问一下,固定资产进项税抵扣明细是在哪个表体现的,还是统一在附表二中体现,因为固定资产进项税不参与税负的计算,我想问一下固定资产进项税抵扣明细是单独列示的吗
答: 你好,同学。 固定资产进项不需要单独列示,直接在附表2体现
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
固定资产进项税抵扣的问题昨天咨询了专管员,专管员说有固定资产就等到留抵完了才开始算税负的问题,现在手头上有600万左右的进项税未认证,我是应该分批去认证还是等过完12月,一月初才去认证比较好呢?
答: 您好!他的意思是,因为你没抵扣,就不知道实际税负率多少。 因为税负率是按实际缴纳的税金/不含税收入。
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