老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
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装饰公司新建账套,应收帐款科目用借:应收账款,贷主营业务收入贷应交税费还是用借:应收账款贷:工程结算贷:应交税费,二者那个好一些
老师你好,请问,公司合并了内部两个部门,有业务来往,那两个部门一年多没有做账的,现在开始重新建账做内账,把3个整合到一起建一个新帐套,存在借贷不平衡的情况,走什么科目最好
应收账款明细账的对方科目和金额填写到借方还是贷方?假设 借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费那我登记应收账款的明细账的对方科目是主营业务收入和应交税费,那金额我写在贷方还是借方?
花开无声' 追问
2020-03-27 09:54
玲老师 解答
2020-03-27 10:11
花开无声' 追问
2020-03-27 10:12
玲老师 解答
2020-03-27 10:16