送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-27 09:50

你好,
新企业期初是0 后面按发生的业务开始做账  把前面发生业务补记上 就可以了

花开无声' 追问

2020-03-27 09:54

这是中途建账,可目前应收应付确实有数,我怎样才能做到借贷平衡,才能出期初的资产负责表。

玲老师 解答

2020-03-27 10:11

你要说因为什么原因不平,是账做错了还是,要找到原因才能调帐

花开无声' 追问

2020-03-27 10:12

知道了

玲老师 解答

2020-03-27 10:16

不客气的,祝您工作学习愉快

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相关问题讨论
你好, 新企业期初是0 后面按发生的业务开始做账 把前面发生业务补记上 就可以了
2020-03-27 09:50:03
你好,明细余额在借方的就填写借方正数 明细余额在贷方的就填写贷方正数
2019-08-13 20:13:54
你的分录是转销时的分录,现在是要把转销的再转回来
2019-03-13 10:50:20
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2024-04-27 14:38:00
可以的,你最好录入年初数据,然后把1-7月份的凭证录进去
2019-08-23 10:24:33
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