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玉玉
于2020-03-27 12:15 发布 1674次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-27 12:16
你好 你期初建账后是无法修改的
玉玉 追问
2020-03-27 12:17
那怎么办
应收账款不欠款,借方有余额怎么处理
meizi老师 解答
2020-03-27 12:19
你好 你们核对往来账 最好跟对方确定 然后你补做分录 借银行存款贷应收账款
那银行账不就对不上了
2020-03-27 12:21
你好 你既然款都收到了 你银行账肯定多钱的 你要去看之前的钱怎么做分录的
2020-03-27 12:26
今年的账每笔都对,今年刚上的系统,期初不对
有没有快捷的办法调平?
2020-03-27 12:31
你好 你去检查你的银行账 之前收到钱是怎么挂的科目 你才好去调整
2020-03-27 12:32
好的,明白了,谢谢
2020-03-27 12:35
不客气 帮到你就好
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-03-27 12:17
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