送心意

玲老师

职称会计师

2019-04-24 09:18

你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的  不用再特意来调整  比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了

静谧之音 追问

2019-04-24 09:32

那我每个月都要去注意要不要补提或冲减吗,还是我4月提了,年末再去计算要不要补提或冲减?

玲老师 解答

2019-04-24 09:49

对 是每个月要看实际 应有余额

静谧之音 追问

2019-04-24 09:57

为什么我的损益类没有“资产减值损失”这个科目

静谧之音 追问

2019-04-24 09:59

每个月都看,那不是很麻烦,能不能年末再看

玲老师 解答

2019-04-24 10:07

年末一起看那你计提 的坏账金额 就不准确

静谧之音 追问

2019-04-24 10:12

上面问题年下,没有“资产减值损失”这个科目

玲老师 解答

2019-04-24 10:34

小企业会计准则中没有资产减值损失这个科目

静谧之音 追问

2019-04-24 10:36

我的是一般企业科目,那我自己增加一个你看可以吧,帮我看下有没有问题

玲老师 解答

2019-04-24 10:38

可以  企业准则没有可以增加 增加上就好了

静谧之音 追问

2019-04-24 14:00

提坏账准备要去税局备案吗,转销实际发生的坏账要去税局备案吗

玲老师 解答

2019-04-24 14:16

实际坏账损失的时候需要备案的。

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借应收账款贷主营业务收入,销项
2019-11-28 11:54:43
你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。
2019-10-30 17:00:01
您好,您需要具体外币金额对不对,不能只看是借方还是贷方余额
2019-10-22 20:44:41
你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了
2019-04-24 09:18:53
你好,是什么原因形成的?是有大额的预收账款吗?
2018-11-09 10:14:45
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