我们以前没提过坏账,我从4月开始按应收的一定比例提坏账,然后是每个月末都要按应收账款的余额调整坏账余额,还是到年末再跟据应收账款的余额调整坏账余额?
静谧之音
于2019-04-24 09:05 发布 876次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-04-24 09:18
你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了
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你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的
2022-01-12 19:43:27

你好,要查一下,是什么原因不对,
2019-07-15 15:50:33

你好,如果要调整,那么可以调到预收账款科目
2018-09-19 12:29:10

借应收账款贷主营业务收入,销项
2019-11-28 11:54:43

你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。
2019-10-30 17:00:01
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