送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-27 13:49

你好  是当期的物业费吗

奕初 追问

2020-03-27 13:55

几个季度的

meizi老师 解答

2020-03-27 13:56

你好 那你做借其他应付款贷银行存款  按所属月份做借管理费用-物业费贷其他应付款

奕初 追问

2020-03-27 13:58

做其他应付款里?这个如果后期票没到,这个其他应付款科目是借方数字,就是负数?

meizi老师 解答

2020-03-27 13:59

你好  是的  你们按期要做费用了 不要一直挂 你没发票就暂估去做费用冲其他应付款

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相关问题讨论
不是,同学,对于同一个单位或者个人,其他应收和其他应付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,这个违约金如果合同发生了需要开发票的。
2022-08-23 10:01:24
你好,您这个是什么意思?不明白吗?
2022-04-15 11:26:14
企业当天的话就是进入到其他应收款呀。
2022-04-13 16:28:30
您好,是这样的,如果重叠了,你要合并各自客户和项目,然后同一个的话,可以其他应收和其他应付抵消
2022-04-07 00:00:15
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