送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-27 13:49

你好  是当期的物业费吗

奕初 追问

2020-03-27 13:55

几个季度的

meizi老师 解答

2020-03-27 13:56

你好 那你做借其他应付款贷银行存款  按所属月份做借管理费用-物业费贷其他应付款

奕初 追问

2020-03-27 13:58

做其他应付款里?这个如果后期票没到,这个其他应付款科目是借方数字,就是负数?

meizi老师 解答

2020-03-27 13:59

你好  是的  你们按期要做费用了 不要一直挂 你没发票就暂估去做费用冲其他应付款

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