送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-27 14:28

你好,对的,

小郭同学 追问

2020-03-27 14:32

收到这个票应该是商业承兑汇票,我们公司着急用钱,就贴现给了一家单位,对方扣了2万,给我们公司打回48万,这个怎么做账务处理了

郭老师 解答

2020-03-27 14:34

借银存
财务费用2
贷应收票据50

小郭同学 追问

2020-03-27 14:35

和对方公司不用签什么协议或者合同吧

郭老师 解答

2020-03-27 14:37

承兑贴现
是这个

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相关问题讨论
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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