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答疑佘老师
于2020-03-27 16:57 发布 1998次浏览
英老师
职称: 中级会计师
2020-03-27 16:57
同学好,损益结转凭证中,主营业务收入是在借方,
答疑佘老师 追问
2020-03-27 16:59
我年末就直接结转损益就好了,不用做其他分录了吧
英老师 解答
2020-03-27 17:01
结转损益是在月度进行,
2020-03-27 17:02
我年末才结转这样需要改的话方便
2020-03-27 17:03
一般是在月度中损益结转,
2020-03-27 17:07
我就是在年末操作了,然后我是不是不用做别的凭证了?有一个本年利润未分配利润的凭证是什么时候做的来着??
2020-03-27 17:08
年利润的结转是在年末,
2020-03-27 17:11
我不记得怎么做了
2020-03-27 17:41
我12月已经损益结转了,需要做一个本年利润的凭证吗
2020-03-27 17:51
本年利润有余额就要做的,你看下如果软件没有自动结转你就要做分录*
2020-03-27 17:56
这样的
2020-03-27 18:00
损益结转是将损益类科目结转到本年利润中,年末要将本年利润的余额结转到利润分配-未分配利润科目中,
2020-03-27 18:05
那就是把本年利润228528.14再做一个分录,借利润分配未分配利润,贷本年利润对吧
2020-03-27 18:09
是的的,将本年利润的余额结转到利润分配未分配利润中,本年利润的余额为0,
2020-03-27 18:18
我是损益结转完了再做那个分录吧?
2020-03-27 18:20
本年利润结转到利润分配的科目,是年度最后一笔分录,
2020-03-27 18:22
哦哦,那就是在12月损益结转完了再做
2020-03-27 18:24
是的,在损益结转完以后再做,
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英老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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