老师,您好,如果当月打款金额和发票金额不一致(1、打款金额大于发票金额,2、打款金额小于发票金额),下月结算时开发票补回差额可以的吗?当月的帐务要怎么做才能体现这业务的差额呢?
糊涂的毛衣
于2020-03-28 20:49 发布 889次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-03-28 20:51
你好,是预付款,借预付账款,贷银行存款,
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你好,是预付款,借预付账款,贷银行存款,
2020-03-28 20:51:24
专票的话 建议走先开具负数发票进行冲销,然后按实际最终结算金额开出增值税专用发票的办法。这样处理,避免购销双方都要进行帐务调整
2019-07-08 10:10:10
款从对公退回,申请负数发票重新开
2015-10-27 08:30:32
比如写明卖出水果的种类 数量 单价 然后合计一个总价 不要求非常精准 合理就行
2020-05-21 09:47:53
你好,对方需要发票的话就要开的
2019-09-02 17:14:22
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