报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师 你好 比如我们公司本月进货100元 加价30% 也就是130 元作为库存商品 上月期末余额 库存商品是1000元 本月进销差价是30元 上月进销差价期末余额为300元 本月停业收入为100元 进销差价率是(300➕30)➗(1000➕130)=29.2%100✖️29.2%=29.2100➖29.2=70.8这个月 转已销商品的成本是70.8 转已销商品差价是29.2 本月本年利润是29.2 这么算对吗
答: 如果说你采用的是进销差价法的话,你这里计算是对的。
老师,之前做了笔库存商品暂估入库,金额是1466019.64元,那么这个月要把暂估红冲(也要把成本红冲掉)所以本年利润的借方会有一个-1466019.64元,到下边的余额是用借方减去贷方,还是贷方减速借方?
答: 你好,是用贷方减去借方,因为借方是负数就是两个相加
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好! 我想咨询一下,现在库存商品余额较大,较大的原因是因为年底使对应的收入结转对应的成本,为了18年底的利润表有盈利,但是在19年,这个库存余额该如何处理呢?
答: 你这属于已经销售出去的产品,你却还留在库存。 你只要在后期销售出库结转成本。








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