- 送心意
萦萦老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-30 11:27
您好,您对比下每个月的银行明细,看下问题是出在哪个月,是19年的问题还是19年之前就有问题;
如果实在是找不出来,您只能按无票报销的方式,把账面补平(银行余额要调到对的上),调增的费用,所得税汇算时候纳税调增,谢谢
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您好,您对比下每个月的银行明细,看下问题是出在哪个月,是19年的问题还是19年之前就有问题;
如果实在是找不出来,您只能按无票报销的方式,把账面补平(银行余额要调到对的上),调增的费用,所得税汇算时候纳税调增,谢谢
2020-03-30 11:27:20
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你好,退回到3月份更正,
2019-06-13 16:44:01
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同学,你好,原来暂估的不能和付款的混淆,暂估入库:借:库存商品(不含税)贷:应付账款,银行支付:借:预付账款7W,贷:银行存款7W,发票来了之后,冲回原来暂估的,然后再根据发票做正确的
2020-04-01 13:40:42
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你好,应当计入其他应付款
2016-09-30 11:18:11
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收到,借银存到主营业务收入(一个月),销项(三个月),预收
2019-09-19 03:37:25
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