送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-30 13:22

你好,发生时先计提 工资的

追问

2020-03-30 13:35

必须计提吗?做内账也要计提吗?

玲老师 解答

2020-03-30 13:51

你好,内账可以不计提 ,就是成本费用不均

追问

2020-03-30 14:08

好的,谢谢老师,如果外账的话就把年薪平均到每个月计提,就是每个月应付职工薪酬贷方都有余额对吗?如果年底有奖金的话外账年薪怎么做

玲老师 解答

2020-03-30 14:10

年终奖借管理费用等年终奖贷应付职工薪酬借应付,职工薪酬贷,银行存款等,

追问

2020-03-30 14:56

单设个明细科目年终奖是这个意思吧老师  也不影响按年发薪每个月计提的数对吗老师

玲老师 解答

2020-03-30 15:00

是的,不影响月份的计提数,年终奖年终发时一笔计提年终奖,这个明细就可以

追问

2020-03-30 15:13

好的,谢谢老师,明白点了

玲老师 解答

2020-03-30 15:22

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
您好,,可以把进项调整出来,借进项贷管理费用,
2020-08-03 09:28:40
你好,是的,可以是借管理费用――业务招待费,贷银行存款
2019-06-10 12:50:53
你好!建议直接计入管理费用。
2018-08-16 10:09:41
借:银行存款 贷:营业外收入
2018-01-08 19:58:20
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