送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-30 13:22

你好,发生时先计提 工资的

追问

2020-03-30 13:35

必须计提吗?做内账也要计提吗?

玲老师 解答

2020-03-30 13:51

你好,内账可以不计提 ,就是成本费用不均

追问

2020-03-30 14:08

好的,谢谢老师,如果外账的话就把年薪平均到每个月计提,就是每个月应付职工薪酬贷方都有余额对吗?如果年底有奖金的话外账年薪怎么做

玲老师 解答

2020-03-30 14:10

年终奖借管理费用等年终奖贷应付职工薪酬借应付,职工薪酬贷,银行存款等,

追问

2020-03-30 14:56

单设个明细科目年终奖是这个意思吧老师  也不影响按年发薪每个月计提的数对吗老师

玲老师 解答

2020-03-30 15:00

是的,不影响月份的计提数,年终奖年终发时一笔计提年终奖,这个明细就可以

追问

2020-03-30 15:13

好的,谢谢老师,明白点了

玲老师 解答

2020-03-30 15:22

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
你好不可以的,需要通过应付职工薪酬来核算。
2021-07-05 15:33:29
你好,跨年的损益事项应当通过以前年度损益调整科目核算才是的,分录是 借;以前年度损益调整——管理费用(社保),贷;银行存款
2020-05-25 23:09:09
同学好,小电表的 收费需要确认收入
2019-01-10 11:47:13
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数
2023-10-30 09:08:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...