送心意

家权老师

职称税务师

2023-10-30 09:08

借:应交税费-增值税-进项

借:管理费用 负数

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相关问题讨论
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
你好不可以的,需要通过应付职工薪酬来核算。
2021-07-05 15:33:29
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数
2023-10-30 09:08:25
你好,这个分录不对,应该通过应付职工薪酬来。
2022-01-17 09:58:47
你好需要结转损益,借本年利润,贷管理费用
2021-06-28 16:27:13
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