老师,我还想请教,我们购进原材料几乎都是本月购进,次月开票。这样所有的购进原材料都要做货到票未到,然后还有一部分供应商对帐是按25号前后断帐来对,比如说1月25日之后产生,是放到2月对帐金额的。开发票的时候是按对帐单金额来开的。这样我在货到票未到时,分开25号前的,25号后的分开挂,分开冲。我能否统一这样,全部统一按整月金额挂货到票未到(可能这种有一部分是当月产生的25号前),后面发票来多少冲多少。这样简化操作可以吗?
秋的华丽
于2016-05-12 09:04 发布 873次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好!给老板说,看老板的意思。
2016-12-15 16:40:23
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你好 个人可以去税局代开发票
2019-07-11 14:04:12
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你好,需要做到发票流,资金流一致的
2017-07-26 18:17:28
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你也可以按照你这个方式操作
2016-05-12 09:05:47
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可以弄点其他合规票据来冲账。
2015-10-05 07:32:04
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