送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-31 17:06

你好,你是需要做期末 结转增值税的分录?
借;应交税费-应交增值税(销项税额)8,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2,贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10

小米虫 追问

2020-03-31 17:17

老师,你这个转出未交增值税是不是有问题

邹老师 解答

2020-03-31 17:19

你好,你认为有问题的地方是哪里?正确的应当是什么呢?

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相关问题讨论
你好,今天开的进项不认证的话,我7月认证不能抵6月的销项
2020-06-30 17:33:27
这个的话,期末进项、销项,都是转到应交税费-未交增值税上的。进项大于销项的话,会导致未交增值税余额在借方。这样的话,不用账务处理,下期留抵,就可以啦
2020-03-30 13:53:32
你好 可以的 可以把进项认证了,作为留底税额的。
2020-03-13 14:37:10
您好,可以不处理的。下个月有了销项,再结转或者年底一起结转都行。
2017-06-05 15:07:06
你好,图片是不是失败了?看不到
2016-12-11 11:21:21
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