送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-01 10:25

你好!
先做冲减分录
借:管理费用…审计费
应交税费…应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(金额用负数表示)

蒋飞老师 解答

2020-04-01 10:25

然后再根据发票做分录:

借:管理费用…审计费
应交税费…应交增值税(进项税额)
贷:应付账款

姗姗7622 追问

2020-04-01 10:55

我们已经付款了老师,是不是直接做进项税额转出就可以了

蒋飞老师 解答

2020-04-01 10:59

你好!

可以的

姗姗7622 追问

2020-04-01 11:02

那这个转出,如何做分录啊?

蒋飞老师 解答

2020-04-01 11:07

做冲减分录
借:管理费用…审计费
应交税费…应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(金额用负数表示)

上传图片  
相关问题讨论
你好! 先做冲减分录 借:管理费用…审计费 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 (金额用负数表示)
2020-04-01 10:25:19
没有明白你的问题是什么 ,请指明
2017-09-02 16:55:48
这个就是多交了城建税,可以办理退税,或者后期留抵的城建税,需要到税务局办理相关的手续
2019-04-11 10:44:07
你好检查下账户信息是不是错误了。 你点击验证下试试 如果还是不行 就要去检查下信息重新填写更正才行
2020-08-11 17:07:21
你试算平衡有问题,需要重新对一下看看哪里录入错了
2019-04-01 12:32:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...