请帮我核对,小规模纳税申报表: 第一、1-3栏按开票系统里销售额正常输入本期销售额(含有1-2月3%税率的,也有3月1%销售额) 第二、第16行填写本期应纳税额减征额=3月1%销售额*2% 附列资料:根据开票系统的不含税销售额倒推全部含税收入
╭⊙ǒ⊙╮
于2020-04-01 12:17 发布 950次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-01 13:34
你好,同学。
你超过了30万没有
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你好,同学。
你超过了30万没有
2020-04-01 13:34:29

您好,不是的,直接调整税额一致就行。
2017-10-12 10:22:44

开票系统里的实际销售额是填在增值税申报表的不含税收入
2018-12-27 16:29:36

这个是不含税的收入的
2022-04-12 12:44:45

不含税销售额应填写开票的不含税收入。
2023-03-13 15:46:28
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