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缘 奋
于2020-04-01 15:02 发布 1129次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2020-04-01 15:18
你好①当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时当期应退税额=当期期末留抵税额当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额②当期期末留抵税额>当期免抵退税额时当期应退税额=当期免抵退税额当期免抵税额=0
缘 奋 追问
2020-04-01 15:36
老师,我算来算去还是不对,可不可以帮我算一下
老江老师 解答
2020-04-01 15:51
这是几月份的申报表?附加税申报时,用的是上个月的免抵税额哟
2020-04-01 15:52
税款所属期限是6月份的
2020-04-01 15:53
这个意思是用的是5月份的免抵税额?
2020-04-01 15:56
你到五月份看看呢,是不是对的
2020-04-01 15:57
老师,我知道了,在增值税纳税申报表上看不出来的是不是
2020-04-01 15:58
是的也可以计算的,只要知道出口退税率
2020-04-01 16:50
是的是的,谢谢老师!
2020-04-02 03:04
不客气请及时评价,谢谢
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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